|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022296 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Novotný Ján |
|
196,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022295 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022294 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
64,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022293 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
27,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022292 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022291 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
54,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022290 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu zo Stavby IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
254,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022289 |
27.6.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022288 |
27.6.2022 |
odber papiera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 810,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022287 |
27.6.2022 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 104,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022286 |
27.6.2022 |
osievanie kompostu |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
282,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022285 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022284 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
Kukučka Ján |
|
30,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2022283 |
25.5.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022283 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
695,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022282 |
27.6.2022 |
dovoz zeminy |
Ing. Vráblová Jana |
|
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022281 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022280 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu |
Lašáková Anna |
|
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022279 |
25.5.2022 |
použitie plošiny |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
175,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022278 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu |
Olexová Ivana |
|
9,30 EUR |