Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011013 14.6.2011 Servis vozidla AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  1 206,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000410 30.9.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 204,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022674 23.11.2022 prípravné práce k stavbe Volodymyr Vorobets 54732841  1 203,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024352 24.6.2024 prípravné prace k stavbe Oleksandr Markovych 53800494  1 203,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012002765 12.7.2012 Vodné a stočné PreVak, s. r. o. 35915749  1 202,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020056 25.2.2020 el.energia , vyučt. str.300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1 202,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014024 4.2.2014 druhotné suroviny Zberné suroviny, a. s. 35701986  1 201,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022158 27.4.2022 piestnica valca Wacker Neuson s.r.o. 36620068  1 201,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/03 15.7.2011 Zhotovenie zámeru Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier 36122092  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017047 24.5.2017 lokálne opravy liatym asfaltom Stavokomplet 31443443  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100020 30.12.2019 nohy na lavičky Vrábel Marián Kamenosochárstvo 30870631  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023224 12.5.2023 Krovinorez Stihl FS 491 Gestor H, s. r. o. 36337501  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130454 4.9.2013 zemné práce Ján Kubiš - AQUA 30875072  1 199,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130453 4.9.2013 predaj materiálu Ján Kubiš - AQUA 30875072  1 199,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711702442 12.1.2018 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  1 199,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017091 24.3.2017 odobraté plasty De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. 46762361  1 198,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020335 28.7.2020 pneumatiky NM 488 CK GUMEX SLOVAKIA 33639477   1 198,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 6140733 20.8.2014 pneu NM 488 CK MET AGRO Michal Hruška 35242574  1 197,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000077 4.3.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  1 197,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2800000399 5.12.2012 Pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 196,56 EUR