|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
12.6.2019 |
stravné lístky za mesiac máj 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119057343 |
18.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022749 |
20.12.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 822,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023500 |
20.9.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 815,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118048004 |
24.5.2018 |
stravné listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.5.2018 |
stravne lístky za mesiac apríl 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 814,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18002257 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 813,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019001 |
11.2.2019 |
stravné lístky za mesiac január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119015426 |
19.2.2019 |
stravné lístky január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17001718 |
30.6.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 797,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
570170094 |
31.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 792,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022160 |
27.4.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 788,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19001290 |
16.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 782,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201610 |
4.5.2016 |
stravné lístky na máj 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 773,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116050072 |
10.6.2016 |
stravné lístky na máj 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 773,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
15.3.2013 |
Množstvá vyseparovaných odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 773,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20162055 |
21.11.2016 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 764,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018032 |
7.12.2018 |
stravné lístky za mesiac november 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118126288 |
13.12.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201329 |
31.10.2013 |
Dodávka 60 ks svietidiel |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
3 748,80 EUR |