|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021057 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
337,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021058 |
26.2.2021 |
ND ZÚ |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
120,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021059 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021060 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021061 |
26.2.2021 |
zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021062 |
26.2.2021 |
aktualizácia programu |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021063 |
26.2.2021 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
9,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021064 |
26.2.2021 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021065 |
26.2.2021 |
prehliadka a školenie pracovníkov , obsluha tlakových nádob |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
152,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021066 |
26.2.2021 |
predradník, svorka, spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
182,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021067 |
26.2.2021 |
sekvenčný ventil na NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
874,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021068 |
26.2.2021 |
hliníkový profil, skrutky na piagio |
Alutec KK |
45528527 |
157,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021070 |
26.2.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
905,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021071 |
26.2.2021 |
servis Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021072 |
26.2.2021 |
pracovná obuv |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
58,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021073 |
26.2.2021 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
178,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021074 |
26.2.2021 |
aku brúska uhlová makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021075 |
26.2.2021 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
572,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021076 |
26.2.2021 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
413,00 EUR |