Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021057 26.2.2021 el.energia, VO BCF ENERGY s.r.o. 51966255  337,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021058 26.2.2021 ND ZÚ ZET-Agro, s.r.o. 50563076  120,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021059 26.2.2021 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021060 26.2.2021 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  54,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021061 26.2.2021 zverejňovanie cintorínov TOPSET Solution s.r.o. 46919805  206,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021062 26.2.2021 aktualizácia programu TOPSET Solution s.r.o. 46919805  298,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021063 26.2.2021 pákový zoraďovač PAPERA, s. r. o. 46082182  9,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021064 26.2.2021 reproduktor ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984  151,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021065 26.2.2021 prehliadka a školenie pracovníkov , obsluha tlakových nádob Valenčík Milan, Ing. ELTERA 40270301  152,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021066 26.2.2021 predradník, svorka, spojka ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  182,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021067 26.2.2021 sekvenčný ventil na NM 788 BM REDOX SERVICES, s.r.o. 46091262  874,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021068 26.2.2021 hliníkový profil, skrutky na piagio Alutec KK 45528527  157,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF202106*9 26.2.2021 SSD disk Samsung Alza. cz a.s. 27082440  41,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021070 26.2.2021 odber nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  905,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021071 26.2.2021 servis Money PROBE - Ing. Jaroslav Petráš 11750103  19,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021072 26.2.2021 pracovná obuv GLX Slovensko s.r.o. 52027031  58,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021073 26.2.2021 materiál Forch Slovensko s.r.o. 35602210  178,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021074 26.2.2021 aku brúska uhlová makita Gestor H, s. r. o. 36337501  460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021075 26.2.2021 pneumatiky na NM 788 BM GUMEX SLOVAKIA 33639477   572,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021076 26.2.2021 pneumatiky na nakladač kramer GUMEX SLOVAKIA 33639477   413,00 EUR