Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2017170 11.1.2018 stavebné práce- chodník lipa Norma s. r. o., p. Micka 34148159  16 920,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 171203487 11.1.2018 davkovač, maxi rolka na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  67,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170165 11.1.2018 ND na zvozovú nadstavbu KONNEX 17639727  469,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171725 11.1.2018 OPP reklama Bartoš, s.r.o. 45395179  802,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 332017 11.1.2018 elektroinštalačné práce na dome smútku Hudobné nástroje a doplnkový tovar 40272231  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017175 11.1.2018 dodávka betónu na detské ihriská Norma s. r. o. 34148159  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54122017 11.1.2018 kamerový systém na zberný dvor Cio Systems s.r.o. 48279901  794,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017306231 11.1.2018 výbojky na VO Kopun Vladimir 11746106  359,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 111852961 11.1.2018 podpora Money 2018 Solitea Slovensko , a.s. 36237337  55,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 17003611 11.1.2018 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 655,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 17122101 11.1.2018 materiál na verejnú zeleň Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby 33444099  497,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 170176 11.1.2018 brúska, predlžovací kábel Gestor H, s. r. o. 36337501  204,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 170151 11.1.2018 skrutky, podložky, vruty P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  70,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711702340 11.1.2018 svorka ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  9,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711702341 11.1.2018 zásuvka, kábel ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  8,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 170338 11.1.2018 klzák PKV 190 ALBERA Slovensko, s. r. o. 44010834  278,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171249 11.1.2018 separačný kalendár, novoročenky, obálky T-štúdio, s.r.o. 34120866  146,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171495 11.1.2018 kontajner 110 l FEREX, s.r.o. 17682258  711,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100338 11.1.2018 preprava stožiarov LIGHTECH, s. r. o. 35796332  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100338 11.1.2018 preprava stožiarov LIGHTECH, s. r. o. 35796332  192,00 EUR