|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
121000059 |
16.5.2012 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
32,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2738070472 |
16.5.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1206026 |
16.5.2012 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.-organizačná zložka |
36279749 |
189,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201614 |
16.5.2012 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
72,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120246 |
16.5.2012 |
Oprava kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
657,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310120563 |
16.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 122,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012015 |
16.5.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 639,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112043916 |
16.5.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 639,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202003306 |
16.5.2012 |
Renovácia Toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120225 |
16.5.2012 |
Dodávka náhradných dielov |
ADACOM Progatec s.r.o. |
36734497 |
175,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000085 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 316,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012182 |
16.5.2012 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12VF004 |
16.5.2012 |
Rezanie guľatiny, sámovanie |
Pavol Bielčik |
30035643 |
527,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF7020478 |
16.5.2012 |
Tovar |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
373,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000086 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 344,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV-207/2012 |
16.5.2012 |
Štvrťročný poplatok za 7 vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/40 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012170 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
327,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012171 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
162,19 EUR |