|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014011 |
4.2.2014 |
odvoz bioodpadu |
Neuwirtová Táňa |
|
15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
18.2.2014 |
oprava karosérie |
Opravovňa - Pneuservis MP-Car |
46064991 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014012 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
50,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
1.7.2014 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
138,91 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014013 |
4.2.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
279,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140132 |
28.3.2014 |
cement,kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
297,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140135 |
28.3.2014 |
HM 180 Kg |
CS servis spol. s.r.o. |
36254355 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014014 |
4.2.2014 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
p. Durcová |
|
8,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140149 |
3.4.2014 |
poplatok sa systém Gramis |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
397,99 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014015 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
539,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014015 |
19.8.2014 |
kamenivo fr. 16/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20140150 |
28.3.2014 |
debniace dt15 |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
97,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140155 |
10.4.2014 |
rezný kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
38,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014016 |
4.2.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014017 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
239,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014018 |
4.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
488,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014019 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
32,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
20.8.2014 |
kamenivo 0-22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
100,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
29.12.2014 |
kalendár zvozu triedeného odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140190 |
14.4.2014 |
kotúč rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
36,00 EUR |