|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014601 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014602 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014603 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
428,33 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014604 |
20.1.2015 |
odvoz plasty a papier |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
12,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014605 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
73,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014606 |
20.1.2015 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
627,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20146060 |
28.3.2014 |
materiál a strihanie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
110,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014607 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
60,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014800 |
17.10.2014 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201482 |
28.11.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 825,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201488 |
28.11.2014 |
likvidácia detských ihrísk |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 334,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201495 |
1.12.2014 |
odobratie stavebnej sute a zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 289,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201497 |
28.11.2014 |
terenné úpravy |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 138,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/0171 |
4.1.2016 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
198,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201500007 |
26.1.2015 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
13.4.2015 |
sirôtka |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
32,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201500054 |
23.3.2015 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
132,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000554 |
1.7.2015 |
rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
36,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150006 |
18.5.2015 |
muškát, bidens, plactrans |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
160,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
19.1.2015 |
kotúč na kov rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
107,76 EUR |