|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019387 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Medňanský Marek |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019388 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
8,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019389 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
715,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019390 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019391 |
23.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
168,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019392 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019393 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
735,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019394 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu |
Klačko Pavol |
|
6,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019395 |
23.9.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019396 |
23.9.2019 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019397 |
23.9.2019 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
168,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019398 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
233,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019399 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
204,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019400 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
234,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019401 |
24.9.2019 |
odvoz odpadu |
Bublavá Júlia |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019402 |
24.9.2019 |
odvoz zeminy |
Vaško Igor |
|
89,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019403 |
24.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
649,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019404 |
24.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pavol Kadlec |
|
17,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019405 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
99,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019406 |
25.9.2019 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
41,63 EUR |