|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019367 |
20.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019368 |
20.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019369 |
20.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
57,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019370 |
20.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019371 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
414,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019372 |
20.8.2019 |
odvoz bioodpadu |
Galbavý , MUDr. |
|
18,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019373 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Daňo Boris |
|
11,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019374 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Štepanovic Igor |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019375 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Adjeiová Anna |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019376 |
20.8.2019 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019377 |
20.8.2019 |
práce na podujatí Remeslá našich predkov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
397,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019378 |
20.8.2019 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
17,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019379 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Pecúš Jozef |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019380 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019381 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
107,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019382 |
20.8.2019 |
dovoz siláže |
Buno Ján |
|
15,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019383 |
20.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
747,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019384 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Vavák Milan |
|
6,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019385 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Pecňová viera |
|
10,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019386 |
20.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
447,12 EUR |