|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019407 |
25.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
74,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019408 |
25.9.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
399,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019409 |
25.9.2019 |
odobratie kovového odpadu |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
652,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019410 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Slovák Peter |
|
131,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019411 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
390,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019412 |
21.10.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
50,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019413 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019414 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019415 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019416 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019417 |
21.10.2019 |
hĺbenie jám |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019418 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
341,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019419 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Rojková Anna |
|
5,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019420 |
22.8.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019421 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukač Miroslav |
|
66,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019422 |
21.10.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 124,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019423 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
81,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019424 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Durec Jaroslav |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019425 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
661,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019426 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
717,18 EUR |