Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5412502454 | 16.8.2017 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416926789 | 22.9.2017 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416925183 | 22.9.2017 | tel. hovory Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5421360392 | 30.10.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5425805089 | 31.10.2017 | tel.hovory - Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5430246835 | 8.12.2017 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5434606985 | 12.1.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5439057103 | 8.2.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5439057330 | 8.2.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5189725164 | 25.1.2013 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5259994875 | 20.8.2014 | tel.poplatky, Koštial | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4275611853 | 15.12.2014 | hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5279644578 | 5.1.2015 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5283695495 | 9.2.2015 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5308481384 | 10.8.2015 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5334059855 | 25.2.2016 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5304260047 | 13.7.2015 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,82 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019226 | 19.7.2019 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 35,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5283696379 | 9.2.2015 | tel.hovoy, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5364310373 | 13.9.2016 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,84 EUR |