|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
38570477 |
13.7.2015 |
kufrík na náradie |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10216302 |
22.11.2016 |
zhotovenie príruby rúry |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019054 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020516 |
25.9.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020530 |
23.11.2020 |
aktualizácia Money S3 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020624 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021370 |
22.7.2021 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021684 |
1.12.2021 |
Money 2022 |
Solitea Slovensko , a.s. |
36237337 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022724 |
20.12.2022 |
školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023750 |
18.12.2023 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16110189 |
22.11.2016 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
58,83 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018040 |
23.2.2018 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
58,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024234 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
58,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400093 |
1.12.2014 |
podpora Money 2015 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
59,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012327 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
59,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54FV00625 |
18.2.2014 |
náhradné diely |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
59,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170749 |
10.8.2017 |
gumový doraz, zámok |
GAMBO3 AUTODIELY |
30891141 |
59,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3219003532 |
30.12.2019 |
ND na MAN |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
59,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170254 |
16.8.2017 |
chranič prúd., skúšačka |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
59,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022080 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
59,16 EUR |