Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2019201 19.7.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  284,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133148 16.8.2013 refundácia mzdy Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  284,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023485 20.9.2023 pila pokosová B Slovakia s,r.o. 45001065  284,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1012203 30.10.2017 nož na kosačku Vlastimil Šiška - LESTECH 33674515  284,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023265 23.5.2023 materiál na VO pri poliklinike ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  284,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022358 29.7.2022 oprava ozvučenie D.smútku Hudobné nástroje a doplnkový tovar 40272231  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130399 24.10.2013 ND na traktor NM 068 AD TRACTOR SERVIS, s.r.o. 63483181  285,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014000060 28.11.2014 veko koša Komunálna Technika s.r.o. 35935545  285,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017157 23.5.2017 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  285,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 16912017 30.11.2017 olej motorový GX FE UNIPETROL SLOVENSKO 35777087  285,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018294 23.8.2018 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  285,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018429 25.10.2018 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  285,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018450 21.11.2018 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  285,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024149 29.5.2024 dovoz frézoviny a výkon nakladača Molec Branislav   285,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 14100288 1.7.2014 kamenivo Kameňolomy s. r. o. 34121358  285,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021868 3.1.2022 vianočná výzdoba ND MK ILLUMINATION s.r.o. 45501246  285,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021585 20.10.2021 prehliadka kúrenia v ZD ELTERM spol. s r.o. 00686085  285,84 EUR 
Detail Faktúra došlá Ofa130146 7.1.2014 čerpadlo Gestor H, s. r. o. 36337501  285,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012345 16.8.2012 Vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  286,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021701 3.1.2022 el.energia VO vyúčt. BCF ENERGY s.r.o. 51966255  286,30 EUR