Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020051 19.2.2020 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  451,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051723502 28.11.2017 el. energia doplatok VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  452,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 21501178 15.12.2014 batéria Optima PRILINGER Slovensko 35721502  452,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022053 21.2.2022 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  452,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023531 21.9.2023 dodanie betónu SLOVITRANS s.r.o. 44945744  452,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023087 16.3.2023 porez guľatiny, rezanie lát, sámovanie dosiek AUTODREVOCEL, s.r.o. 52947939  452,63 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020546 28.10.2020 druhotné suroviny, PET mix Ekolumi, s. r. o. 45366977  452,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023437 18.9.2023 remeselné trhy Dom kultúry Javorina 36130125  453,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023585 25.10.2023 pneumatiky na UNC GUMEX SLOVAKIA 33639477   453,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020222 23.6.2020 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  453,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021492 24.8.2021 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  453,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021516 28.10.2021 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  453,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022170 27.4.2022 hygienické potreby na verejné WC Hygotrend SK s.r.o. 44501781  453,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023138 20.4.2023 batéria na cisternu NM992AL PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  453,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017638 15.1.2018 druhotné suroviny, plasty Falc.com s.r.o. 36691178  453,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017484 3.11.2017 odvoz odpadu z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  454,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020480 23.9.2020 druhotné suroviny, sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  454,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023702 8.1.2024 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  454,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022357 29.7.2022 ND kosačka Iseki Vlastimil Šiška - LESTECH 33674515  454,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022568 25.10.2022 servis multicar Světluška s.r.o. 26257645  454,50 EUR