Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021668 1.12.2021 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  440,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 142018 24.5.2018 porez guľatiny, sámovanie Malárik Ján AUTODREVOCEL 30032911  441,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013206 13.6.2013 sklenené črepy A.V.Trade 40878741  441,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123065 12.4.2012 Refundácia mzdy Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  441,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024228 22.5.2024 ND na traktor MET AGRO Michal Hruška 35242574  441,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 170141 31.10.2017 servis píly, kosačky Gestor H, s. r. o. 36337501  441,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013528 13.12.2013 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  441,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12019128 19.7.2019 práce bagrom APPIAS spol.s.r.o. 34133500  441,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021115 25.3.2021 zametacia kefa TITAN Albera Slovensko s. r. o. 44010834  441,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022226 20.5.2022 odvoz vyseparovaného odpadu Belve, s. r. o. 34111115  441,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021141 21.5.2021 príspevok za oddelený zber odpadu ASEKOL SK s.r.o. 45602689  441,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018634 29.12.2014 chémia do fontán Maxstore s.r.o. 45600406  441,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016230 15.6.2016 použitie vysokozdvižnej plošiny TAKET s.r.o. 46196145  441,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018516 23.1.2019 za elektroodpad ASEKOL SK s.r.o. 45602689  442,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020536 25.9.2020 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  442,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1054725 27.5.2016 zneškodnenie odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  442,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220910 22.11.2016 servisné práce na Kranzle Therm FOREX - SK s.r.o. 36051918  442,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133206 17.12.2013 refundácia mzdy Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  442,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023689 4.12.2023 servis a materiál Gestor H, s. r. o. 36337501  442,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1300241 25.9.2013 pretláčacie práce -Dubník REPROGAS s.r.o. 36347051  442,57 EUR