Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023180 27.4.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023248 23.5.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023317 22.6.2023 prevádzka odlučovačov ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023390 20.7.2023 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023458 28.8.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023514 21.9.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023637 27.11.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023702 18.12.2023 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023095 22.1.2024 smetná nádoba plastová ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023786 22.1.2024 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024016 5.2.2024 plastová nádoba na odpad ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024051 12.2.2024 prevádzka odlučovačov ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024125 18.3.2024 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024157 23.4.2024 servis John Deere AGROSERVIS spol. s r. o. 31441751  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024249 27.5.2024 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024347 24.6.2024 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024502 20.8.2024 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  504,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7082139 26.10.2018 OPP, pracovné rukavice AGROTEAM s. r. o. 31666663  504,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051706259 25.4.2017 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  504,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021597 1.12.2021 spotreba el. energie BCF ENERGY s.r.o. 51966255  504,36 EUR