Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2015132 24.4.2015 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  465,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015133 24.4.2015 vývoz plasty Obecný úrad Bzince p/J 00311456  258,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000126 13.4.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  793,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 150156 13.4.2015 výbojky TOMLUX s.r.o. 36541443  208,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 570150011 13.4.2015 servis multicar Tremo UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  622,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291781914 1.4.2015 tel. hovory Chvílová Orange Slovensko, a. s. 35697270  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291782288 1.4.2015 inter. tehelňa Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291782288 1.4.2015 tel. hovory Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  35,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291781095 1.4.2015 tel. hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  2,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5291784036 1.4.2015 tel. hovory Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  36,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 52911785502 1.4.2015 tel. hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  35,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011517789 13.4.2015 el. energia MAGNA E. A. s. r. o. 35743565  5 226,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 115038104 13.4.2015 stravné lístky na apríl 2014 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 549,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 150100622 13.4.2015 odhrdzovač, čistič brzd Stahlmann s.r.o. 46946918  53,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150184 13.4.2015 kari sieť, makrolon TRIAL s.r.o. 31425038  760,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000133 13.4.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 221,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 215020066 13.4.2015 elektronická aukcia Lazar Consulting, s.r.o. 35740175  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9772508989 13.4.2015 tel. hovory Slovak Telekom, a. s. 35763469  24,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000142 13.4.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  812,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1091500137 13.4.2015 el. energia , preplatok MAGNA E. A. s. r. o. 35743565  -149,03 EUR