|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
21522498 |
18.12.2015 |
servis - zberové vozidlo MAN |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
545,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
18.12.2015 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
456,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1511690 |
18.12.2015 |
PHM a oleje |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
933,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1511705 |
18.12.2015 |
jemný olej PTFE |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
63,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15100927 |
18.12.2015 |
kamenivo 8 /16 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
90,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1511706 |
18.12.2015 |
Aku skrutkovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
519,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1511691 |
18.12.2015 |
sada vrtákov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
85,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000532 |
18.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
992,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7051316 |
18.12.2015 |
OPP rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
260,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7600236727 |
18.12.2015 |
servis multicar NM 025 BC |
AGROTEC a.s. |
00544957 |
1 649,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201524 |
18.12.2015 |
stavebné práce, Mierova ul. |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
9 625,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000538 |
18.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 129,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150654 |
18.12.2015 |
dlažba semelrock |
BAU TRADE |
37305310 |
4 967,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150655 |
18.12.2015 |
palety |
BAU TRADE |
37305310 |
607,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20151222 |
18.12.2015 |
plagáty, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
204,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
18.12.2015 |
montáž stropov |
Klimáček Ivan |
34550038 |
727,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254150077 |
18.12.2015 |
materiál na ihrisko Topolecká |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
173,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10181955 |
18.12.2015 |
mazadlá oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
1 691,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015553 |
11.1.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
8,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015554 |
11.1.2016 |
použitie plošiny a manipulačné práce |
ELTODO a.s.. |
46924388 |
2 016,00 EUR |