Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2018092 | 25.4.2018 | príspevok za kontajnery r. 2017 | TextilEco a.s. | 44882033 | 672,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018093 | 25.4.2018 | odpad z Holubyho chaty | Martinček Miroslav | 34400001 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018094 | 25.4.2018 | uloženie bioodpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 26,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018095 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018097 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 354,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018098 | 25.4.2018 | odvoz odpadu VK | Uher Dušan | 63,12 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018099 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Kimlička Miroslav | 5,28 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018100 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | Materská škola | 36129453 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018102 | 25.4.2018 | zber elektroodpadu- akumulátory | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018103 | 25.4.2018 | elektorodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 218,30 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018104 | 25.4.2018 | vývpoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 602,88 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018105 | 25.4.2018 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 075,74 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018106 | 25.4.2018 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 8 614,03 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018107 | 25.4.2018 | výkon UNC | Viktorius Štefan | 15,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018108 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 78,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018109 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 512,89 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018110 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018111 | 25.4.2018 | dovoz materiálu | Redaj František | 87,74 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018112 | 25.4.2018 | predaj smeťovej nádoby | Groise s.r.o. | 45695881 | 36,00 EUR |