Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2018142 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 279,36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018143 | 15.5.2018 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 142,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018144 | 15.5.2018 | odvoz odpadu VK | eurowin trade s.r.o. | 50334085 | 43,56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018145 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 350,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018146 | 15.5.2018 | výkon JCB | Bača Pavol | 81,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018148 | 15.5.2018 | zemné práce | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018149 | 15.5.2018 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 299,46 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018150 | 15.5.2018 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018151 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 197,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018151 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 197,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018152 | 15.5.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 622,56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018153 | 15.5.2018 | dovoz vody | Novotný Ján | 86,40 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018154 | 15.5.2018 | odvoz bioodpadu | Gyorok Ján | 15,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018155 | 15.5.2018 | odvoz odpadu z Jiráskova 165/2 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 65,86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018156 | 15.5.2018 | druhotné suroviny papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 026,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41180003 | 15.5.2018 | povinné zmluvné poistenie vozidiel | Mesto Stará Turá | 00312002 | 347,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11800052 | 15.5.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 29,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 891000055 | 15.5.2018 | za toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | -14,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18001019 | 15.5.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 277,59 EUR |