|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1806706 |
23.8.2018 |
materiál do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
273,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11373353 |
23.8.2018 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180830 |
23.8.2018 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
853,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11800115 |
23.8.2018 |
skrutky, podložky, matice, |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
54,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180322 |
23.8.2018 |
klzák nohy, JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201800199 |
23.8.2018 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
542,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01072018 |
23.8.2018 |
výkopové práce |
Ješko Peter |
24548866 |
402,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115781 |
23.8.2018 |
servis NM 788 BM |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
71,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3804495 |
23.8.2018 |
krátkodobý odber el. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018328 |
23.8.2018 |
obrubník ,dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 416,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811801475 |
23.8.2018 |
AL profil, rozvod.skriňa, spin.hodiny |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
99,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
23.8.2018 |
projektová dokumentácia - úprava okolia ev. kostola |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800881 |
23.8.2018 |
UPS zdroj |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
83,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
28304204 |
23.8.2018 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180882 |
23.8.2018 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
424,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10218078 |
23.8.2018 |
ND na UNC |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
88,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
546577375 |
23.8.2018 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5465767345 |
23.8.2018 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5465880387 |
23.8.2018 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5465766391 |
23.8.2018 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,30 EUR |