|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018266 |
26.7.2018 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
15,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018267 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
87,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018268 |
26.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
354,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018269 |
26.7.2018 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
8,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018270 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
62,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018271 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018272 |
26.7.2018 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
18,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018273 |
26.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018274 |
31.7.2018 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
15 582,43 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018275 |
31.7.2018 |
elektoodpad, batérie |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
44,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018276 |
31.7.2018 |
elektoodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
708,89 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018277 |
31.7.2018 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
58,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018278 |
31.7.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 318,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018279 |
31.7.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 767,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018280 |
31.7.2018 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
156,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018281 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018282 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
515,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018283 |
31.7.2018 |
odvoz odpadu |
Helebrant Ján |
|
4,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018284 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018285 |
31.7.2018 |
dovoz vody |
Radoslav Setnický |
|
31,44 EUR |