Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1011929378 | 15.7.2019 | el.energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190040 | 15.7.2019 | dlažba andezit | Sanika group s.r.o. | 48206369 | 335,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190002 | 15.7.2019 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 675,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100045 | 15.7.2019 | oboz a infor. obsluh MV | Hargaš Bohuslav | 33443025 | 19,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019209 | 15.7.2019 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191000049 | 15.7.2019 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 37,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000018269 | 15.7.2019 | ND | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 4,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8232318196 | 16.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8232318220 | 16.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119046557 | 16.7.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 731,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1911900639 | 16.7.2019 | svorka, vidlica, spojka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 67,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31904003 | 16.7.2019 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 283,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190100266 | 16.7.2019 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 744,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10190045 | 16.7.2019 | oprava čerpadla | Pumpa servis, s.r.o. | 51264901 | 178,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1051911419 | 16.7.2019 | el.energia, vyučt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 323,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1051911967 | 16.7.2019 | el.energia, vyučt.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12019067 | 16.7.2019 | rozhrňanie zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190220 | 16.7.2019 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 147,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11900059 | 16.7.2019 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 90,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12019005 | 16.7.2019 | ND na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 318,78 EUR |