Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021029 24.2.2021 brzdové obloženie Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  228,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021030 24.2.2021 posilovač a lanko bŕzd Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  76,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021031 24.2.2021 rezný kotúč TRIAL s.r.o. 31425038  21,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF20214033 24.2.2021 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021034 24.2.2021 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021036 24.2.2021 pneumatiky na NM 047 BZ GUMEX SLOVAKIA 33639477   1 107,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021037 24.2.2021 pákový zoraďovač PAPERA, s. r. o. 46082182  28,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021038 24.2.2021 pomerová časť nákladov na el. energiu v dome smútku POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. 50474341  302,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021039 24.2.2021 zimná údržba LARADE s.r.o. 52164667  1 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021040 24.2.2021 služba cez vzdialený prístup, účtovníctvo SOFTIP, a. s. 36785512  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021041 24.2.2021 autolano oceľové LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021042 24.2.2021 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 167,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021043 24.2.2021 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  49,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021044 24.2.2021 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 381,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021045 24.2.2021 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 540,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021046 24.2.2021 spotreba plynu skleník a ZD SPP, a.s. 35815256  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021047 24.2.2021 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021048 24.2.2021 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021049 24.2.2021 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021050 24.2.2021 servis PC cloudBackup Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  48,00 EUR