Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023122 18.4.2023 materiál na ul. Mierova ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  754,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023123 18.4.2023 preskúšanie, Ďuriš, Ježo Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík 32776098  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023124 18.4.2023 carvingové lišty Lesnícke náradie GRUBE 36004120  141,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023125 18.4.2023 prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody PreVak, s. r. o. 35915749  940,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023126 18.4.2023 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  157,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023127 18.4.2023 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 383,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023128 18.4.2023 oprava ložiskového púzdra TECHSERVIS s.r.o. 36312011  102,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023129 18.4.2023 poistka Sadloň Kamil 34553550  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023130 18.4.2023 silentblok stabilizátora Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  23,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023131 18.4.2023 minerálne hnojivo Slovensko kvitne, s.r.o. 46291865  71,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023132 18.4.2023 el.energia, 300, VO, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  3 709,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023133 18.4.2023 el.energia VO ZSE Energia a.s. 36677281  4 087,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023134 18.4.2023 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 336,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023135 18.4.2023 konverzia školy na mestský úrad, parkovacie plochy a chodníky I., III., IV. etapa DIKRA s.r.o. 47465590  26 429,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023136 18.4.2023 vytýčenie telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a. s. 35763469  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023137 18.4.2023 preskúšanie , Dedík Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík 32776098  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023138 20.4.2023 batéria na cisternu NM992AL PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  453,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023139 20.4.2023 dlažba obrubník , chodník Husitská , Hurbanova TRIAL s.r.o. 31425038  5 439,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023140 20.4.2023 oprava vyklapača na zberovom vozidle NM488CK Temax spol. s.r.o. 36313696  1 249,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023141 20.4.2023 verejné obstaranie energií Technotur s. r. o. 36704482  19,64 EUR