Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023183 27.4.2023 svetlo Avia LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  118,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023184 27.4.2023 el. energia VO, BD 377 Technotur s. r. o. 36704482  118,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023185 27.4.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  3 911,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023186 27.4.2023 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023187 27.4.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  157,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023188 27.4.2023 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 383,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023189 27.4.2023 el. energia, 300, VO, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  3 308,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023190 27.4.2023 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 056,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023192 27.4.2023 webdispečink Princip a.s. 41690311  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023197 27.4.2023 pneumatiky na kosačku Stiga GUMEX SLOVAKIA 33639477   149,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023199 27.4.2023 zverejňovanie cintorínov na portáli r.2023 TOPSET Solution s.r.o. 46919805  206,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023200 27.4.2023 aktualizácia programu r. 2023 cintoríny TOPSET Solution s.r.o. 46919805  414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023201 27.4.2023 dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  3 378,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023203 27.4.2023 servis nakladača kramer Wacker Neuson s.r.o. 36620068  409,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023210 27.4.2023 tlačný ventil na tržnicu AQUA - team Slovakia s.r.o. 46338225  45,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023170 24.4.2023 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023191 24.4.2023 mesačný poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023193 11.5.2023 spotreba vody PreVak, s. r. o. 35915749  601,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023194 11.5.2023 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  416,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023195 11.5.2023 oprava NM 068 AD AGROSERVIS spol s r.o. 31441751  1 157,59 EUR