|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019169 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019170 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
71,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
24.5.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019172 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Husák Miroslav |
|
4,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
38,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019174 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Vladimír |
|
11,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019175 |
24.5.2019 |
značka ZTP |
Štefík Ivan |
|
46,01 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019176 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
591,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019177 |
24.5.2019 |
použitie plošiny a orez drevín |
Durec Ivan |
|
91,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Otiepkova Iveta |
|
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019178 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
422,22 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
24.5.2019 |
prevoz kontajnera |
Hriadelová Adela |
|
13,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019181 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Michalec Ján |
|
74,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
12,61 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
362,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019184 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
533,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1190921 |
23.5.2019 |
aktualizácia programu 2019 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
310190300 |
23.5.2019 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 903,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019001503 |
23.5.2019 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
443,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019141 |
23.5.2019 |
prevadzka odlučovacov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |