|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
f/120187 |
2.3.2012 |
Školenie, nastavenie programu a zmlúv do programu WinCITY Cintorín, inštalácia Bullzip PDF... |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
110,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
f/120073 |
6.2.2012 |
Zverejnenie 2650 hrobových miest na obdobie 1.1.-31.12.2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
f/110214 |
4.2.2011 |
Aktualizácia programu |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F 20049 |
4.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie + Modul E-gov |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F 20005 |
18.1.2012 |
Správa DNS záznamu domény tsst.sk, 8.1.2012-7.1.2013 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
EPC-P12/01-1 |
16.2.2012 |
Zmluva Akte |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
8.4.2014 |
Dodatok č.2 k zmluve aktualizácii prg. |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
2.4.2012 |
Zabezpečovanie údržby parkoviska, zásobovacieho priestoru |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
17.11.2011 |
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
261,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
8.4.2014 |
Dodatok č.1 k zmluve o aktualiz.prg. |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF579 |
27.11.2020 |
predplatné Záhradkár 2021 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF5520471913 |
20.8.2019 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2109327 |
14.10.2021 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 398,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
5.2.2024 |
pracovné rukavice, zberný dvor |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF202494 |
14.3.2024 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 338,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024380 |
24.6.2024 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
5,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024362 |
24.6.2024 |
el.energia námestie |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
143,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024359 |
24.6.2024 |
krytky na detské ihrisko |
Lefay s.r.o. |
02243211 |
85,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024356 |
24.6.2024 |
svetlá na zábrany |
VICTORIES |
46965432 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024355 |
24.6.2024 |
vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
74,84 EUR |