Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012018 31.1.2012 Dodávka vody do ZO Šášnatá ZO Šášnatá Jaroslav Filus   45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 13012101 4.2.2013 Vesta, rukavice Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby 33444099  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 90134367 28.11.2014 vytýčenie káblov Slovak Telekom, a. s. 35763469  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 10216335 15.12.2016 presústruženie brzdového bubna EÚ mechanika s.r.o. 36301884  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 570170126 12.1.2018 servis multicar UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  45,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019592 31.12.2019 uloženie odpadu Seto stav s.r.o. 47945320  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020327 28.7.2020 ND NM Z-001 UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  45,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020387 26.8.2020 odvoz odpadu VK Belve, s. r. o. 34111115  45,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022221 20.5.2022 uloženie bioodpadu v zbernom dvore Základná škola 36125121  45,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022713 20.12.2022 použitie plošiny Technotur s. r. o. 36704482  45,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023355 28.8.2023 použitie plošiny Brešťenský Juraj 17663245  45,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023466 27.9.2023 odvoz odpadu VK Michalička Ivan   45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 254120018 15.3.2012 Zátka PVC odp., oceľ pásová, murexin S T A B I L I T, spol. s r. o. 31102361  45,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024479 20.8.2024 filtre Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  45,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020637 30.12.2020 náradie Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby 33444099  45,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023570 25.10.2023 mobilný telefón samsung Orange Slovensko, a. s. 35697270  45,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023572 25.10.2023 mobilný telefón samsung Orange Slovensko, a. s. 35697270  45,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023573 25.10.2023 mobilný telefón samsung Orange Slovensko, a. s. 35697270  45,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024306 19.7.2024 spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 Bachar Peter PETMAR 56993047  45,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 5222617520 24.10.2013 tel.hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  45,54 EUR