Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2022762 1.2.2023 príspevok za elektroodpad ASEKOL SK s.r.o. 45602689  870,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022763 1.2.2023 spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 Belve, s. r. o. 34111115  27,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022764 1.2.2023 spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  6,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022765 1.2.2023 spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 Stavokomplet 31443443  8,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022766 1.2.2023 uloženie odpadu Dinga Vladimír, Ing.   6,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022767 1.2.2023 uloženie odpadu Ragan Martin   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023001 1.2.2023 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023002 1.2.2023 zálohovanie Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023003 1.2.2023 tonery ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  87,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023004 1.2.2023 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  5 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023005 1.2.2023 filter na JCB Sadloň Kamil 34553550  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023006 1.2.2023 poplatok za doménu tsst Netix Solutions, s. r. o. 43783627  97,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023007 1.2.2023 kancelárske potreby PAPERA, s. r. o. 46082182  99,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023008 1.2.2023 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  2 050,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023009 1.2.2023 filter vzduchový, brzdový valec Wacker Neuson s.r.o. 36620068  429,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023010 1.2.2023 oprava ramena preklápača NM488CK Temax spol. s.r.o.   6 255,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023011 1.2.2023 magnetický senzor NM488CK JRK Slovensko s.r.o. 50530950  366,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023012 1.2.2023 mzdy preklopenie, Profit SOFTIP, a. s. 36785512  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023013 1.2.2023 verejná správa SR ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023014 1.2.2023 umývanie vozidla NM 488 CK Temax spol. s.r.o.   91,20 EUR