|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018032 |
7.12.2018 |
stravné lístky za mesiac november 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 753,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018031 |
6.12.2018 |
Dodávka rotačných reťazí |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
801180488 |
28.11.2018 |
Rekonštrukcia MK Černochov vrch, Drgoňová dolina, parkovisko Hurbanova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
48 793,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018060 |
27.11.2018 |
servis NM 697 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
643,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018059 |
27.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
430,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811802140 |
27.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
185,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180153 |
27.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
316,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18003170 |
27.11.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 937,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018030 |
26.11.2018 |
Dodávka drevoštiepky |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
561,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20181117 |
23.11.2018 |
betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 418,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018451 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018452 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
489,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018453 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018454 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu |
Majerčíková Iveta |
|
5,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018455 |
23.11.2018 |
uloženie odpadu |
Bača Miroslav |
|
13,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018456 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
7,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018457 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
70,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018458 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
18,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018459 |
23.11.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 195,08 EUR |