Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016188 22.11.2016 kamenivo s dopravou APPIAS spol.s.r.o. 34133500  538,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 7061474 22.11.2016 tráva ihrisková, rukavice, bofix AGROTEAM s. r. o. 31666663  618,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 254160077 22.11.2016 materiál na opravu skleníka STABILIT spol s.r.o. 31102361  417,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 90166649 22.11.2016 vytýčenie telekomunikačných sietí, Dubník Slovak Telekom, a. s. 35763469  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 160361 22.11.2016 materiál na VO BOVE s. r. o. 45404640  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4161000649 22.11.2016 rastlinný materiál, dreviny Arboeko s.r.o. 27926826  2 458,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4161000648 22.11.2016 koly, viazacie popruhy, juta k drevinám Arboeko s.r.o. 27926826  232,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 160111083 22.11.2016 ochranné pracovné prostriedky GLX Piešťany s.r.o. 46934405  1 968,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016052 22.11.2016 podbitie skleníka Vladimír Černák - VEA 34548971  576,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 801160420 22.11.2016 oprava MK na Ul.Hviezdoslavova Cesty Nitra a.s. 344128344  20 408,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051618935 22.11.2016 el.energia nedoplatok MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  832,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220910 22.11.2016 servisné práce na Kranzle Therm FOREX - SK s.r.o. 36051918  442,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016050 22.11.2016 rekonštrukcia strechy na skleníku Vladimír Černák - VEA 34548971  985,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016051 22.11.2016 železobetonové vence - skleník Vladimír Černák - VEA 34548971  996,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16153 22.11.2016 kamenivo na ZU Obchod s palivom s.r.o. 36018457  4 018,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 16163 22.11.2016 kamenivo na ZU Obchod s palivom s.r.o. 36018457  1 138,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1016009 22.11.2016 zostava tobleronov ESTATIC s.r.o. 36850365  4 753,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601622 22.11.2016 pokládka kabeláže ústredňa vrátnica Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  347,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016010759 22.11.2016 autobusová zastávka - Loka Sadloňová ALATERE s.r.o. 47158166  985,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160044 22.11.2016 materiál AGEMA s. r. o. 31427561  33,47 EUR