Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 160589 27.5.2016 zálohovanie COMTEC s.r.o. 36323951  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 570160038 27.5.2016 servis multicar UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  1 774,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600609 27.5.2016 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  69,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016216 30.5.2016 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  236,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201613 31.5.2016 Fontána - námestie - výroba atypickej obruby na mieru 2RAD technik s.r.o. 35772981  1 171,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201615 6.6.2016 stravné lístky na mesiac jún 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  3 610,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 26302482 6.6.2016 podpora AVP SOFTIP, a. s. 36785512  351,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016147 6.6.2016 čistenie kanalizácie PreVak, s. r. o. 35915749  23,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 21608530 6.6.2016 batérie 12 V PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  91,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 16900399 6.6.2016 stožiar zinkový ELV PRODUKT a. a. 34110135  1 881,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 216018313 6.6.2016 internet tehelňa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 160100172 6.6.2016 zemné svietidlá LIGHTECH, s. r. o. 35796332  623,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 160054 6.6.2016 opravy a ND na kosačky Gestor H, s. r. o. 36337501  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 254160025 6.6.2016 materiál na MK STABILIT spol s.r.o. 31102361  195,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016007 6.6.2016 Materiál na opravu vozidiel TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  151,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 161219 6.6.2016 zálohovanie COMTEC s.r.o. 36323951  10,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 6800000178 6.6.2016 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 276,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 10216111 6.6.2016 sústruženie kolíkov EÚ mechanika s.r.o. 36301884  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160276 6.6.2016 jokel 60/40/2 Spoj-Ocel 17537452  30,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 160145 6.6.2016 materiál na VO BOVE s. r. o. 45404640  79,60 EUR