|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51701169 |
25.8.2017 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
269,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170339 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10170543 |
25.8.2017 |
vodorovné dopravné značenie |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17002356 |
25.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 942,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017045 |
25.8.2017 |
oprava MK, Dolná Hlavina |
Pavel Skála |
41378482 |
1 050,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4600352007 |
25.8.2017 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
125,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4600352008 |
25.8.2017 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
150,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170361 |
25.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711701417 |
25.8.2017 |
žiarovky do zemných svietidiel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
82,94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2017 |
4.9.2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.16/2016 |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2017 |
5.9.2017 |
Zmluva o dielo č.zhotoviteľa 88/2017/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017017 |
6.9.2017 |
Dodávka stavebného materiálu na chodník na ul.Hurbanovej |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
5 409,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017426 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pakan Ondrej |
|
73,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017427 |
13.9.2017 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
16,87 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017428 |
13.9.2017 |
dovoz vody |
Minifarma s.r.o. |
47024178 |
51,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017429 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
348,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017430 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017431 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
Kolárová Mária |
|
12,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017432 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
26,82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017433 |
13.9.2017 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |