Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 254170055 22.9.2017 materiál STABILIT spol s.r.o. 31102361  218,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217044583 22.9.2017 internet tehelňa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700032 22.9.2017 spojovací materiál, klin. remeň HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  34,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 5417013879 22.9.2017 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  111,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5416924262 22.9.2017 tel. hovory Chvílová Orange Slovensko, a. s. 35697270  31,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 5416924886 22.9.2017 internet tehelňa Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5416926789 22.9.2017 tel.hovory Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  35,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 5417045392 22.9.2017 internet tablet Orange Slovensko, a. s. 35697270  7,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 5416923957 22.9.2017 tel.hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  2,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 5416925183 22.9.2017 tel. hovory Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  35,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 5416925216 22.9.2017 tel. hovory Vráblová a vytyčovacie práce telekom Orange Slovensko, a. s. 35697270  51,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700197 22.9.2017 držiak na VO HIT Slovensko, s.r.o. 36253308  97,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011745337 22.9.2017 el. energia 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  743,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011742882 22.9.2017 el. energia VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 139,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011745336 22.9.2017 el. energia, zber.dvor MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  170,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011742883 22.9.2017 el. energia VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  716,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611723412 22.9.2017 vyjadrenia k telekomunikačným sieťam Slovak Telekom, a. s. 35763469  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700778 22.9.2017 čerpadlo, filter KARTELL s.r.o 34127909  41,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711701489 22.9.2017 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  203,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 117092796 22.9.2017 stravné lístky na september 2017 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 973,73 EUR