|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
254170055 |
22.9.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
218,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217044583 |
22.9.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700032 |
22.9.2017 |
spojovací materiál, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
34,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5417013879 |
22.9.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5416924262 |
22.9.2017 |
tel. hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5416924886 |
22.9.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5416926789 |
22.9.2017 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5417045392 |
22.9.2017 |
internet tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5416923957 |
22.9.2017 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5416925183 |
22.9.2017 |
tel. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5416925216 |
22.9.2017 |
tel. hovory Vráblová a vytyčovacie práce telekom |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700197 |
22.9.2017 |
držiak na VO |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011745337 |
22.9.2017 |
el. energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011742882 |
22.9.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011745336 |
22.9.2017 |
el. energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011742883 |
22.9.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611723412 |
22.9.2017 |
vyjadrenia k telekomunikačným sieťam |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711701489 |
22.9.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
203,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117092796 |
22.9.2017 |
stravné lístky na september 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 973,73 EUR |