|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
217038614 |
16.8.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700026 |
16.8.2017 |
ložisko, remeň, skrutky, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
94,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
302017 |
16.8.2017 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
48,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181703115 |
16.8.2017 |
kotúč Laser Extreme |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
264,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
16.8.2017 |
prírodný štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
97,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
671362 |
16.8.2017 |
zmrštovacie bužirky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
36,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5026920832 |
16.8.2017 |
aku vysávač |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171697 |
16.8.2017 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 037,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171716 |
16.8.2017 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
806,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711701247 |
16.8.2017 |
kábel CYKY J4xmm2 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
16,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017366 |
16.8.2017 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17002198 |
16.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 144,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170661 |
16.8.2017 |
Servis NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
642,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117081915 |
16.8.2017 |
stravné lístky na august 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 491,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254170047 |
16.8.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
46,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011741465 |
16.8.2017 |
el. energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011738833 |
16.8.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011738834 |
16.8.2017 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011741466 |
16.8.2017 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217111367 |
16.8.2017 |
guľový čap, ráfik na nakladač |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
1 024,90 EUR |