Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5114700390 18.3.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 5114699993 18.3.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/02 18.3.2011 Demolácia a recyklácia detského ihriska Podolan Jozef 3459617  5 376,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA-11-00122 18.3.2011 Servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 111000020 18.3.2011 Piesok SAND, s. r. o. 36247561  39,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310110255 18.3.2011 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  5 924,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 7723985371 18.3.2011 Poplatok za paušál Slovak Telekom, a. s. 35763469  42,05 EUR 
Detail Faktúra došlá FV-246/2011 18.3.2011 Náhradné diely MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. 36222992  399,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113041 18.3.2011 Refundácia mzdy Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  223,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 110026 18.3.2011 PVC plachta CLASSIC spol s r. o. 17642311  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3723985399 18.3.2011 Poplatok za paušál Slovak Telekom, a. s. 35763469  32,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FA-11-00143 18.3.2011 Servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  126,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000095 18.3.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  1 340,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 50002811 18.3.2011 Kancelárske potreby Promys Trade Slovakia, a. s. 35905247  47,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 110013 18.3.2011 Maliarske potreby AGEMA s. r. o. 31427561  30,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/03 18.3.2011 Búracie práce Podolan Jozef 3459617  4 718,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 610329 18.3.2011 Materiál ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. 36324116  261,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV-281/2011 18.3.2011 Náhradné diely MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. 36222992  339,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110040 18.3.2011 Materiál BOVE s. r. o. 45404640  379,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 21102680 18.3.2011 Materiál PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  21,65 EUR