|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5114700390 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5114699993 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
18.3.2011 |
Demolácia a recyklácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
5 376,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00122 |
18.3.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111000020 |
18.3.2011 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110255 |
18.3.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 924,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7723985371 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV-246/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
399,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113041 |
18.3.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
223,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
18.3.2011 |
PVC plachta |
CLASSIC spol s r. o. |
17642311 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3723985399 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00143 |
18.3.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
126,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800000095 |
18.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 340,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50002811 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
47,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110013 |
18.3.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
18.3.2011 |
Búracie práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 718,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
610329 |
18.3.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
261,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV-281/2011 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
339,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 110040 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
379,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21102680 |
18.3.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,65 EUR |