|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190436 |
20.8.2019 |
lepenka tekutá, náter fontány |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
259,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
odvoz odpadu |
Machajdík Ján |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019045 |
13.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
576,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019046 |
25.3.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019047 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
140,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019048 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z Dubníka |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
299,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019049 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019050 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
873,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019051 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019052 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019053 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190536 |
22.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
253,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019054 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019055 |
26.3.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
445,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190553 |
30.12.2019 |
skrinka |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
118,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019056 |
26.3.2019 |
dovoz siláže |
Buno Ján |
|
15,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019057 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
608,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019058 |
26.3.2019 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 091,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190580 |
30.12.2019 |
autopoťahy |
Autopoťahy Anna Krídlová |
33044368 |
265,00 EUR |