|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12-00681 |
24.9.2012 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/12 |
24.9.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
21,26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2012 |
27.8.2012 |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
3.7.2015 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2016 |
19.5.2016 |
Zmluva o pripojení |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017 |
2.6.2017 |
Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP |
Kucharovic Ján |
47519576 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 |
17.5.2018 |
Kúpna zmluva Z201820643_Z |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
3.11.2020 |
Zmluva o združ.dodávke elektriny BCF ENERGY 423 VP |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
1.7.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme |
PADY s.r.o. |
36251216 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/2022 |
7.10.2022 |
Zmluva o dielo "Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá-SO-04 Parkovacie ploch,... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214 791,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2023 |
6.7.2023 |
Služba - zber a odvoz separovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
12/A0009 |
31.5.2012 |
výsadba |
KULLA - Ing. Andrej Kulla a Ing. Katarína Kullová |
17465257 |
268,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120005 |
9.2.2012 |
Tekutá farba, držiaky, brúsny papier, lepidlo... |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
91,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120010 |
7.3.2012 |
Farba, baterky, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
39,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200115 |
25.1.2013 |
Podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
30.1.2012 |
Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
253,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
30.1.2012 |
Servis vozidla Multicar Tremo |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
407,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120018 |
12.4.2012 |
Toaletný papier, Cif, hubky, handra, tmel, farba, lep. páska, orezávací nôž |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
26,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |