Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12-00681 24.9.2012 Servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  21,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/12 24.9.2012 Kancelárske potreby Anna Kučerová - KAMA 30035988  21,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2012 27.8.2012 Rámcová zmluva o spolupráci Falc.com s.r.o. 36691178   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 3.7.2015 Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP AgaSSe s.r.o. 35886218   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2016 19.5.2016 Zmluva o pripojení SPP - distribúcia a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 2.6.2017 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP Kucharovic Ján 47519576   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2018 17.5.2018 Kúpna zmluva Z201820643_Z ALBERA Slovensko, s. r. o. 44010834   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 2.5.2019 Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. Obecný úrad Bzince p/J 00311456   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2020 3.11.2020 Zmluva o združ.dodávke elektriny BCF ENERGY 423 VP BCF ENERGY s.r.o. 51966255   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2021 1.7.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme PADY s.r.o. 36251216   
Detail Zmluva Odberateľská 12/2022 7.10.2022 Zmluva o dielo "Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá-SO-04 Parkovacie ploch,... DIKRA s.r.o. 47465590  214 791,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2023 6.7.2023 Služba - zber a odvoz separovaného odpadu SOMADENT s.r.o. 46070095   
Detail Faktúra došlá 12/A0009 31.5.2012 výsadba KULLA - Ing. Andrej Kulla a Ing. Katarína Kullová 17465257  268,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 120005 9.2.2012 Tekutá farba, držiaky, brúsny papier, lepidlo... AGEMA s. r. o. 31427561  91,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 120010 7.3.2012 Farba, baterky, osviežovač AGEMA s. r. o. 31427561  39,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200115 25.1.2013 Podpora a aktualizácia PROBE - Ing. Jaroslav Petráš 11750103  51,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 120015 30.1.2012 Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar Unikont Group s. r. o. 41193113  253,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 120016 30.1.2012 Servis vozidla Multicar Tremo Unikont Group s. r. o. 41193113  407,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 120018 12.4.2012 Toaletný papier, Cif, hubky, handra, tmel, farba, lep. páska, orezávací nôž AGEMA s. r. o. 31427561  26,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 120021 17.8.2012 Telekomunikačný materiál FAFY s.r.o 36796662  123,10 EUR