Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4161000649 22.11.2016 rastlinný materiál, dreviny Arboeko s.r.o. 27926826  2 458,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 4161000648 22.11.2016 koly, viazacie popruhy, juta k drevinám Arboeko s.r.o. 27926826  232,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 4171000729 3.1.2018 stromy Arboeko s.r.o. 27926826  475,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018026 22.10.2018 Dodávka stromov Arboeko s.r.o. 27926826  6 246,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 4181000639 27.11.2018 materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova Arboeko s.r.o. 27926826  6 243,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019018 20.9.2019 Dodávka rastlinného materiálu Arboeko s.r.o. 27926826  2 531,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019019 20.9.2019 Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova Arboeko s.r.o. 27926826  1 551,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019020 20.9.2019 Dodávka stromov na alej na Dubník Arboeko s.r.o. 27926826  7 999,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019022 16.10.2019 Dodávka viazacieho a iného materiálu Arboeko s.r.o. 27926826  841,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191000612 2.12.2019 materiál na výsadbu Arboeko s.r.o. 27926826  2 531,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191000696 20.12.2019 materiál na výsadbu Arboeko s.r.o. 27926826  9 293,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 4191000764 20.12.2019 catalpa nana Arboeko s.r.o. 27926826  1 030,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021590 2.11.2021 výsadba urnový háj Arboeko s.r.o. 27926826  333,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021757 3.1.2022 jedľa výsadba na námestie Arboeko s.r.o. 27926826  109,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 45619035 22.11.2016 preprava TOPTRANS EU AS 28202376  1 099,00 CZK 
Detail Faktúra došlá 13110056 17.5.2013 súčiastky na multicar MINAM servis a.s. 29216672  289,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 13110146 18.12.2013 auto idley MINAM servis a.s. 29216672  191,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 13110158 7.1.2014 náhradné diely na multicar
MINAM servis a.s. 29216672  233,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 14110037 16.4.2014 ND na multicár NM 322 AO
MINAM servis a.s. 29216672  90,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 14110039 30.4.2014 ND MINAM servis a.s. 29216672  114,80 EUR