|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021056 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
221,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024337 |
24.6.2024 |
ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
221,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140117 |
28.11.2014 |
ND |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
221,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
34300623 |
21.2.2014 |
konzultácie packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
222,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020393 |
21.9.2020 |
dopravné zrkadlo |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
222,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022291 |
28.7.2022 |
poistky, svorky, kolíky |
add. Pavlínek s.r.o. |
35920068 |
222,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015388 |
10.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015500 |
19.11.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018005 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
222,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018207 |
25.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019008 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013509 |
13.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011044 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
222,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17402017 |
8.12.2017 |
olek Mogul 10 W-40 |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
222,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021571 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
222,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023212 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023612 |
27.11.2023 |
kosenie krajníc |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
222,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170166 |
30.10.2017 |
radiátor kúrenia na traktor, valec, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
222,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014578 |
12.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
222,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201200194 |
16.10.2012 |
Autoservis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
222,83 EUR |