Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023121 18.4.2023 mesačný poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023191 24.4.2023 mesačný poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023320 22.6.2023 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023389 20.7.2023 mesačný poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023457 28.8.2023 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023497 20.9.2023 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023583 25.10.2023 mesačný poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023640 4.12.2023 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023704 18.12.2023 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023798 22.1.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024039 12.2.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024122 26.3.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024177 23.4.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024269 27.5.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024335 24.6.2024 mesačný poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024417 23.7.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024476 20.8.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020105 23.4.2020 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  396,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017173 28.11.2017 kamenivo 0/2 APPIAS spol.s.r.o. 34133500  396,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023555 19.10.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  396,60 EUR