Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8292002355 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 8045136612 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  104,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 8541930250 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  51,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 8791654898 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  40,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 8541930249 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 8045136613 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  6,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 8541930251 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  8,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1100008 11.2.2011 Správa a aktualizácie web stránky PROBE - Ing. Jaroslav Petráš 11750103  62,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110006 11.2.2011 Náhradné diely Albera Slovensko s. r. o. 44010834  202,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300026994 18.2.2011 Dodávavka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z1501/2010-2110202033 18.2.2011 Dodávka elektriny MAGNA E. A. s. r. o. 35743565  5 746,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000046 18.2.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  1 630,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011/002 18.2.2011 Výmena pneumatík ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  576,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113017 18.2.2011 Refundácia mzdy Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  489,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 254110002 18.2.2011 Stavebný materiál S T A B I L I T, spol. s r. o. 31102361  48,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011022 18.2.2011 Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR PreVak, s. r. o. 35915749  39,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 50000911 18.2.2011 Kancelárske potreby Promys Trade Slovakia, a. s. 35905247  225,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 11038 18.2.2011 Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby MEDCARE, s. r. o. 36749176  91,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310110129 18.2.2011 Poplatok za odpad Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 140,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111015278 18.2.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 033,62 EUR