|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021273 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021272 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
20,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021271 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021270 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
492,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2021269 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021268 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021267 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021266 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021265 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021264 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021263 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021262 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021261 |
23.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
48,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021260 |
23.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
424,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021259 |
23.7.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
350,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021258 |
23.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021257 |
23.7.2021 |
výzoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021256 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Kern Peter |
|
30,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021255 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Kinčešová Zdenka |
|
33,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021254 |
1.6.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
642,54 EUR |