|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024193 |
24.4.2024 |
servis cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
783,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024192 |
23.4.2024 |
žacie zariadenie na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
3 295,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024191 |
23.4.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024190 |
23.4.2024 |
el. energia, BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024189 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024188 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024187 |
23.4.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024186 |
23.4.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
279,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024185 |
23.4.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024184 |
23.4.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024183 |
23.4.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024182 |
23.4.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024180 |
23.4.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024179 |
23.4.2024 |
ND bubon brzd |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
1 033,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024178 |
23.4.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 068,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024177 |
23.4.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024176 |
23.4.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024175 |
23.4.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024174 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024173 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |