|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012526 |
16.11.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
918,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015535 |
14.12.2015 |
druhotné suroviny, plasty, folia |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
918,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3800000024 |
4.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
917,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024267 |
27.5.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
916,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91109246 |
25.4.2017 |
náter.materiál,riedidlá |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
916,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4800000183 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
915,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
850501482 |
12.11.2015 |
pneumatiky na zberový voz MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
915,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014232 |
10.6.2014 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
914,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170087 |
30.10.2017 |
sada vrtákov, skrutky, materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
913,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011130 |
20.7.2011 |
Oprava osievača SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
913,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051907765 |
23.5.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
912,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022500 |
26.9.2022 |
druhotné suroviny-papier lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
912,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020288 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
912,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201327 |
24.10.2013 |
DOdávka kontajnerov na sklo 1,3 m3 -repasované |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
912,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016443 |
26.10.2016 |
druhotné suroviny,papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
911,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022059 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
911,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21120492 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
910,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020108 |
14.4.2020 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
910,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022497 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
910,10 EUR |