Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2016088 24.3.2016 zber skla Obec Moravské Lieskové 00311791  232,62 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015165 18.5.2015 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  232,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 201600009 25.2.2016 servis Berlingo NM 155 BL AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  232,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051818144 27.8.2018 el.energia, VO vyúčt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  232,33 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013082 15.5.2013 Vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  232,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016079 14.6.2016 kamenivo 4/8 APPIAS spol.s.r.o. 34133500  232,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023372 28.8.2023 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  232,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023695 25.12.2023 prevádzka WC a náklady počas adventných dní Dom kultúry Javorina 36130125  232,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 4161000648 22.11.2016 koly, viazacie popruhy, juta k drevinám Arboeko s.r.o. 27926826  232,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 10140802 1.12.2014 zapožičanie dopravných značiek GETOS , s.r.o. 36338354  232,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015450 14.10.2015 vývoz plastov Obecný úrad Bzince p/J 00311456  232,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016129 18.4.2016 vývoz plastov Obecný úrad Bzince p/J 00311456  232,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021245 31.5.2021 el.energia, VO BCF ENERGY s.r.o. 51966255  232,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012280 28.6.2012 Vývoz plastov Obec Moravské Lieskové 00311791  231,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013351 27.8.2013 príprava remeselníckych trhov Dom kultúry Javorina 36130125  231,54 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015542 14.12.2015 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  231,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019074 26.3.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  231,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017069 23.3.2017 čerpadlo zubové na destu AU SERVIS spol.s r.o. 36328979  231,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014052 3.3.2014 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  231,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022375 29.7.2022 pásovina ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  231,04 EUR