Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024129 18.3.2024 zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk TOPSET Solution s.r.o. 46919805  206,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022656 22.11.2022 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  206,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023472 28.8.2023 kancelárske potreby PAPERA, s. r. o. 46082182  206,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021181 27.5.2021 el.energia, VO BCF ENERGY s.r.o. 51966255  206,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 631588 1.7.2013 súčiastky ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. 36324116  206,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021472 30.9.2021 brzdový kotúč Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  206,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022015 1.2.2022 materiál Forch Slovensko s.r.o. 35602210  206,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá DF2020121 14.4.2020 servis pil a ND Gestor H, s. r. o. 36337501  206,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014266 1.7.2014 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  206,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023564 19.10.2023 odvoz bioodpadu byvaj.top s.r.o. 53057121  206,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FV120018 18.4.2012 Materiál Miroslav Kubica - KM 32716222  205,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012032 13.2.2012 Odvoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  205,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 160250 22.4.2016 plech na opravy Spoj-Ocel 17537452  205,81 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015493 19.11.2015 zber skla Obec Moravské Lieskové 00311791  205,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017002 21.2.2017 ND na opravy TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  205,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811800815 21.5.2018 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  205,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 560150086 24.8.2015 ventil tlakový UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  205,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 150074 10.9.2015 preprava skla HM Cargo s.r.o. 45895791  205,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900163 26.8.2019 diagnostika elektroniky NM 564 AX AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  205,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 130321 17.12.2013 elektromateriál BOVE s. r. o. 45404640  205,36 EUR