Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2013427 23.10.2013 kosenie JUSTUR, spol. s r. o. 31102450  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1013 18.12.2013 zazimovanie fontán S-LUX systém Ján Dérer 17406897  204,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014440 22.9.2014 kosenie a zametanie areálu JUSTUR, spol. s r. o. 31102450  204,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014536 28.11.2014 kosenie JUSTUR, spol. s r. o. 31102450  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1414 1.12.2014 zazimovanie fontán S-LUX systém Ján Dérer 17406897  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500301 11.1.2016 hydromotor rozmetadla Albera Slovensko s. r. o. 44010834  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017122 13.3.2017 odmasťovací prípravok QTS SLOVAKIA s.r.o. 34096230  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023013 1.2.2023 verejná správa SR ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  204,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023443 18.9.2023 zapožičanie predajných stánkov Obecný úrad Bzince p/J 00311456  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024271 27.5.2024 vývoz zeminy a sute Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2022310 29.7.2022 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  203,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023351 28.8.2023 dovoz vody cisternou Novotný Ján   203,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 186004872 26.10.2015 diakotúč NORWIT Slovakia spol. s r. o. 31734553  203,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 187001861 13.6.2016 diakotúč NORWIT Slovakia spol. s r. o. 31734553  203,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711701489 22.9.2017 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  203,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 170008 10.8.2017 opravy pneu ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  203,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 17060203 19.6.2017 materiál na údržbu zelene Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby 33444099  203,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024472 20.8.2024 driver, programovanie, VO LED SERVICE, s.r.o.   203,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014376 19.8.2014 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  203,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021253 1.6.2021 použitie plošiny Hruška Michal   203,10 EUR